急聘内审主管
陕西聚英企业管理咨询有限公司
- 公司规模:150-500人
- 公司性质:民营公司
- 公司行业:专业服务(咨询、人力资源、财会)
职位信息
- 发布日期:2014-07-31
- 工作地点:西安
- 招聘人数:1
- 工作经验:3-4年
- 学历要求:大专
- 职位月薪:面议
- 职位类别:审计经理/主管 会计经理/会计主管
职位描述
岗位职责:
1、建立和完善集团内部控制评价体系;
2、拟定并完善内部审计制度和流程,制订审计计划;
3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;
4、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;
5、督促跟踪审计结论和建议的落实;
6、依据公司管理需求,组织实施针对公司本部以及分公司的内部控制审计工作,以帮助其规范业务流程,降低经营风险和管理风险;
7、依据公司内部控制的要求及内部控制审计的结果,对业务提出优化或改正的建议,起到支持业务发展的作用;
8、参与公司整体内控管理工作,包括对风险与控制进行识别、测试与评价;
9、其他与内部审计相关的工作和领导交办的工作。
任职需求:
1、年龄25-30,会计或审计专业大专以上,中级以上专业技术资格证;
2、熟悉内部审计流程与规范、财税法规、审计程序和公司财务管理流程;
3、具有扎实的审计基础知识和独立开展审计的工作能力,3年以上内部审计工作经验;
4、具备良好的团队协作精神和沟通、组织、协调能力,持续的学习能力和自我管理能力,需要适应短期出差;
5、正直诚实、工作态度积极、责任心强,具有较强的工作承压能力;
6、掌握office办公软件及金蝶财务软件,具有较强的文字表达能力;
1、建立和完善集团内部控制评价体系;
2、拟定并完善内部审计制度和流程,制订审计计划;
3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;
4、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;
5、督促跟踪审计结论和建议的落实;
6、依据公司管理需求,组织实施针对公司本部以及分公司的内部控制审计工作,以帮助其规范业务流程,降低经营风险和管理风险;
7、依据公司内部控制的要求及内部控制审计的结果,对业务提出优化或改正的建议,起到支持业务发展的作用;
8、参与公司整体内控管理工作,包括对风险与控制进行识别、测试与评价;
9、其他与内部审计相关的工作和领导交办的工作。
任职需求:
1、年龄25-30,会计或审计专业大专以上,中级以上专业技术资格证;
2、熟悉内部审计流程与规范、财税法规、审计程序和公司财务管理流程;
3、具有扎实的审计基础知识和独立开展审计的工作能力,3年以上内部审计工作经验;
4、具备良好的团队协作精神和沟通、组织、协调能力,持续的学习能力和自我管理能力,需要适应短期出差;
5、正直诚实、工作态度积极、责任心强,具有较强的工作承压能力;
6、掌握office办公软件及金蝶财务软件,具有较强的文字表达能力;
公司介绍
聚英国际咨询集团简介:聚英国际咨询集团自成立已来已在北京、天津、重庆、西安、石家庄、厦门、天津、宁夏等地区设立直属公司和分支机构,目前公司的员工队伍已经超过500多人,集团旗下先后建立了聚英企管、聚英咨询、华合聚英资本等分公司。是中国本土以培训、咨询、资本三维一体的综合性咨询公司之一,荣获中国咨询十大领导品牌。聚英致力于服务中国成长型企业,以企业家的解放,职业人的站立为宗旨,推动企业组织能力的建设,完成企业不依赖于能人的团队文化及管控平台的变革,致力于中国第一代职业经理人的站立和突破。