内审经理
北京泛生子基因科技有限公司
- 公司性质:外资(欧美)
- 公司行业:医疗设备/器械
职位信息
- 发布日期:2021-01-13
- 工作地点:北京-昌平区
- 招聘人数:1人
- 工作经验:5-7年经验
- 学历要求:本科
- 职位月薪:2-4万/月
- 职位类别:审计经理/主管
职位描述
岗位概述:
根据公司整体战略规划,拟定并完善公司内部审计工作,对公司运营状况出具管理建议书;
根据董事会和审计委员会要求,进行专项审计和定向审计;
对可能出现的风险进行识别、评估并及时的解决,并及时将相关状况反映给管理层,并主动沟通重要的事项及风险状况;
参与相关财务系统建设,根据内审要求完善用户管理体系;
部门分配的其他内部审计相关工作。
岗位职责:
职责一
1、根据公司整体战略规划,拟定并完善公司内部审计工作,对公司运营状况出具管理建议书。
根据公司整体战略规划,拟定并完善公司内部审计工作实施计划和工作流程;
进行风险评估和跟踪,设计风险管理组织体系,对重要风险设计风险应对方案;
拟定内部审计方案,起草公司运营状况的管理建议书;
职责二
2、根据董事会和审计委员会要求,进行专项审计和定向审计。
组织实施财务审计、投资项目专项审计、经济合同审计、经营活动遵守法规审计、管理人员离职审
计等各项审计工作;
对公司的会计资料及其它有关经济资料,以及所反应的财务收支及有关的经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计;
针对各项审计工作的结果,编制审计报告、整改建议及阶段性审计总结,并督促审计结论和合理化建议的落实工作
职责三
1、对可能出现的风险进行识别、评估并及时的解决,并及时将相关状况反映给管理层,并主动沟通
重要的事项及风险状况。
参与企业内控体系的设计与建设,及时发现企业经营活动中存在的潜在问题和风险,提出改进意见;
职责四
1、参与相关财务系统建设,根据内审要求完善用户管理体系。
参与相关内部财务系统建设,根据内部审计要求完善内部财务系统设置;
改进和优化财务管理流程,提升管理效率;
完善公司内部财务系统的控制流程;
职责五
1、其他
部门分配的其他内部控制、内部审计相关工作;
负责对部门内部员工进行管理和对下属企业进行内审工作指导;
任职要求:
1、全日制本科及以上学历,具有AICPA、CIA、CISA资格者优先
2、会计、管理或经济类专业
3、四年以上内部审计、内部控制、外部审计等相关工作经验;有四大会计师事务所或者美国上市公司内控或内审经验者优先;
4、Office,Excel,PPT技能熟练
5、有内部审计、项目专项审计、经济责任审计等实操经验
6、具备快速学习能力,主动沟通,善于理解,能快速学习和适应环境
7、勤于思考和创新,专业知识扎实,诚实,正直,认真负责,富有团队精神
职能类别:审计经理/主管
公司介绍
在癌症早筛领域,泛生子参与由科技部主导的肝癌、肺癌、消化道癌等多个癌种的国家重点专项,已启动数十万人规模的前瞻性队列研究,自主研发的肝细胞癌早筛液体活检产品HCCscreenTM已获得美国FDA授予的“突破性医疗器械认定”,被国内***面向患者的肝癌防治指南引用,已实现医院市场、政府民生项目、体检机构、“互联网+医疗健康”平台四大商业化路径布局。
在诊断与监测领域,泛生子依托“一步法”( 中国发明专利ZL 201710218529.4)等专利技术,在NGS、dPCR和qPCR三大技术平台开发了全面的IVD产品组合,已有7款仪器和试剂盒获NMPA批准应用于临床,另有7款产品已进入开发和临床试验验证阶段。泛生子产品覆盖中国前十大癌种中的八种,从实体肿瘤拓展至血液肿瘤,服务500余家医院和科研机构。
在药物研发服务领域,泛生子为药物早期研发及药靶筛选、临床试验中心实验室检测及精准患者招募、药靶伴随诊断产品开发及CDx注册申报等提供专业的、一站式解决方案。2021年,泛生子与基石药业联合开发的人PDGFRA基因D842V突变检测试剂盒(PCR-荧光探针法)获NMPA优先审批,成为***进入优先审批程序的国产伴随诊断试剂盒。到目前为止,泛生子已与数十家国内外药企及CRO公司达成战略合作。