内控风险室内控经理(002439)
汉能移动能源控股集团有限公司
- 公司规模:10000人以上
- 公司性质:民营公司
- 公司行业:新能源
职位信息
- 发布日期:2019-09-16
- 工作地点:北京
- 招聘人数:1人
- 工作经验:5-7年经验
- 学历要求:本科
- 职位月薪:1.5千以下/月
- 职位类别:审计经理/主管
职位描述
职位描述:岗位职责:1、独立带队完成内部控制及风险管理相关制度、手册的建立制定,并不定期组织培训、宣贯。
2、独立带队完成对集团及所属单位内部控制制度的健全、严密、有效以及执行情况进行监督、检查,识别关键风险点并跟踪整改落实。
3、根据风险信息收集情况,独立带队进行不定期流程梳理工作,识别关键风险点,匹配相应控制措施,并跟踪执行的有效性。
4、独立带队完成对于集团及所属单位在日常、专项及各类审计中发现的问题进行跟踪整改,包括但不限于:制度补充完善、流程优化、权限设定等。
5、完成领导交办的其它工作。
6、协助部门负责人对于集团及所属单位新增、修订、废止的制度进行审核(OA系统中内控审核环节),与各制度负责人进行沟通,并提出调整建议.
7、服从领导工作安排,按要求完成本职工作,并及时对高级主管/主管级别员工提供专业指导。
8、加强团队间业务交流,提升对集团文化认同与融合。
任职要求:岗位要求:1、会计、审计等相关专业本科及以上学历。
2、至少5年以上会计师事务所及大中型企业内控、审计、合规、风险管理等工作经验,工作10年及以上优先考虑,具有国际注册内部审计师(CIA)或注册会计师(CPA)资格优先考虑。
3、熟悉国家有关财经法规和企业会计准则;熟悉内审准则、内控体系及相关业务流程。
4、优秀的沟通、协调及管理能力;良好的职业道德和团队协作精神;良好的领导管理能力;事业心强,有很强的责任感。
2、独立带队完成对集团及所属单位内部控制制度的健全、严密、有效以及执行情况进行监督、检查,识别关键风险点并跟踪整改落实。
3、根据风险信息收集情况,独立带队进行不定期流程梳理工作,识别关键风险点,匹配相应控制措施,并跟踪执行的有效性。
4、独立带队完成对于集团及所属单位在日常、专项及各类审计中发现的问题进行跟踪整改,包括但不限于:制度补充完善、流程优化、权限设定等。
5、完成领导交办的其它工作。
6、协助部门负责人对于集团及所属单位新增、修订、废止的制度进行审核(OA系统中内控审核环节),与各制度负责人进行沟通,并提出调整建议.
7、服从领导工作安排,按要求完成本职工作,并及时对高级主管/主管级别员工提供专业指导。
8、加强团队间业务交流,提升对集团文化认同与融合。
任职要求:岗位要求:1、会计、审计等相关专业本科及以上学历。
2、至少5年以上会计师事务所及大中型企业内控、审计、合规、风险管理等工作经验,工作10年及以上优先考虑,具有国际注册内部审计师(CIA)或注册会计师(CPA)资格优先考虑。
3、熟悉国家有关财经法规和企业会计准则;熟悉内审准则、内控体系及相关业务流程。
4、优秀的沟通、协调及管理能力;良好的职业道德和团队协作精神;良好的领导管理能力;事业心强,有很强的责任感。
职能类别:审计经理/主管
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