内控审计总监(002299)
汉能移动能源控股集团有限公司
- 公司规模:10000人以上
- 公司性质:民营公司
- 公司行业:新能源
职位信息
- 发布日期:2019-06-25
- 工作地点:北京
- 招聘人数:1人
- 工作经验:10年以上经验
- 学历要求:本科
- 职位月薪:1.5千以下/月
- 职位类别:其他
职位描述
职位描述:1、独立负责并监督检查集团总部及下属公司内控管理体系的完整性、合理性及执行情况,有效防控公司运营风险,维护公司正常秩序;
2、带领团队完成内部控制及风险管理相关制度、手册的建立制定,并不定期组织培训、宣贯;
3、完成对集团及所属单位内部控制制度的健全完善,确保其严密、有效,并对执行情况进行监督、检查,识别关键风险点并跟踪整改落实;
4、根据风险信息收集情况,独立带队进行不定期流程梳理工作,识别关键风险点,匹配相应控制措施,并跟踪执行的有效性;
5、独立带队完成对集团及所属单位在日常、专项及各类审计中发现的问题进行跟踪整改,包括但不限于:制度补充完善、流程优化、权限设定等;
6、协助推进对集团及所属单位新增、修订、废止的制度进行审核(OA系统中内控审核环节),与各制度负责人进行沟通,并提出调整建议;
7、按要求完成本职工作,并及时对下属员工提供专业指导;
8、加强团队间业务交流,提升对集团文化的认同和融合;
9、完成公司领导临时交办的其他工作任务。
任职要求:1、会计、审计相关专业等本科以上学历,具有国际注册内部审计师(CIA)或注册会计师(CPA)资格者优先考虑;
2、具备至少5年以上会计师事务所及大中型企业内控、审计、合规、风险管理等工作经验,具备10年以上内控审计经验者优先;
3、熟悉国家有关财经法规、企业会计准则,内审准则、内控体系及相关业务流程;
4、 具备优秀的沟通协调及管理能力,良好的职业道德和团队协作精神;
5、具备良好的领导管理能力和很强的责任感,能够适应出差工作;
6、掌握审计领域最新发展动态,能够有效引进新方法、新技术以改进工作流程,提高工作效率,能够解决审计管理中的专业疑难。
2、带领团队完成内部控制及风险管理相关制度、手册的建立制定,并不定期组织培训、宣贯;
3、完成对集团及所属单位内部控制制度的健全完善,确保其严密、有效,并对执行情况进行监督、检查,识别关键风险点并跟踪整改落实;
4、根据风险信息收集情况,独立带队进行不定期流程梳理工作,识别关键风险点,匹配相应控制措施,并跟踪执行的有效性;
5、独立带队完成对集团及所属单位在日常、专项及各类审计中发现的问题进行跟踪整改,包括但不限于:制度补充完善、流程优化、权限设定等;
6、协助推进对集团及所属单位新增、修订、废止的制度进行审核(OA系统中内控审核环节),与各制度负责人进行沟通,并提出调整建议;
7、按要求完成本职工作,并及时对下属员工提供专业指导;
8、加强团队间业务交流,提升对集团文化的认同和融合;
9、完成公司领导临时交办的其他工作任务。
任职要求:1、会计、审计相关专业等本科以上学历,具有国际注册内部审计师(CIA)或注册会计师(CPA)资格者优先考虑;
2、具备至少5年以上会计师事务所及大中型企业内控、审计、合规、风险管理等工作经验,具备10年以上内控审计经验者优先;
3、熟悉国家有关财经法规、企业会计准则,内审准则、内控体系及相关业务流程;
4、 具备优秀的沟通协调及管理能力,良好的职业道德和团队协作精神;
5、具备良好的领导管理能力和很强的责任感,能够适应出差工作;
6、掌握审计领域最新发展动态,能够有效引进新方法、新技术以改进工作流程,提高工作效率,能够解决审计管理中的专业疑难。
职能类别: 其他
公司介绍
薄膜发电