内控/审计经理
首创置业股份有限公司
- 公司性质:合资(非欧美)
- 公司行业:金融/投资/证券
职位信息
- 发布日期:2017-11-23
- 工作地点:北京
- 招聘人数:1人
- 工作经验:2年经验
- 学历要求:本科
- 职位月薪:1-2万/月
- 职位类别:审计经理/主管 监察人员
职位描述
职位描述:
工作职责
1.参与编制公司内部审计制度;针对公司各业务系统的重要流程编制专项审计方案模板。
2.参与编制公司审计工作流程;编制公司年度内部审计计划,并根据经公司批准的年度内部审计计划,编制项目审计计划和审计方案,明确各审计项目所涉及部门、人员、审计范围、时间安排和所需支持。
3.参与开展风险评估,辨识、分析和评价公司各项重要经营活动及重要业务流程中的风险点,评估项目运行风险。
4.负责组织实施财务合规审计和财务收支审计。
5.参与实施城市公司总经理离任审计和任期审计。
6.根据公司要求和授权,参与临时性的专项审计。
7. 参与年度内控测试;
8.接洽和协助选择外聘专家或外聘专业机构;配合和协调外部审计工作。
任职资格
1.大学本科以上学历,主修会计、审计、财务等专业。
2.具备三年以上内控或审计工作经验,曾负责过房地产项目审计的人员优先考虑;熟悉房地产行业财务运作流程,及相关的法律、规定、监控条例等。
3.熟练运用Microsoft Office办公系统;具备良好的中文报告表达能力;有一定的英文基础;具备CPA资格的优先考虑。
4.工作责任心强,严守诚实、谦虚、客观、保密的职业道德;具有良好的服务意识和沟通协调能力;能承受压力,处理多样及复杂工作,理解及分析各类复杂资料以做出结论。
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工作职责
1.参与编制公司内部审计制度;针对公司各业务系统的重要流程编制专项审计方案模板。
2.参与编制公司审计工作流程;编制公司年度内部审计计划,并根据经公司批准的年度内部审计计划,编制项目审计计划和审计方案,明确各审计项目所涉及部门、人员、审计范围、时间安排和所需支持。
3.参与开展风险评估,辨识、分析和评价公司各项重要经营活动及重要业务流程中的风险点,评估项目运行风险。
4.负责组织实施财务合规审计和财务收支审计。
5.参与实施城市公司总经理离任审计和任期审计。
6.根据公司要求和授权,参与临时性的专项审计。
7. 参与年度内控测试;
8.接洽和协助选择外聘专家或外聘专业机构;配合和协调外部审计工作。
任职资格
1.大学本科以上学历,主修会计、审计、财务等专业。
2.具备三年以上内控或审计工作经验,曾负责过房地产项目审计的人员优先考虑;熟悉房地产行业财务运作流程,及相关的法律、规定、监控条例等。
3.熟练运用Microsoft Office办公系统;具备良好的中文报告表达能力;有一定的英文基础;具备CPA资格的优先考虑。
4.工作责任心强,严守诚实、谦虚、客观、保密的职业道德;具有良好的服务意识和沟通协调能力;能承受压力,处理多样及复杂工作,理解及分析各类复杂资料以做出结论。
职能类别: 审计经理/主管 监察人员
关键字: 内控 审计
公司介绍
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联系方式
- Email:fengjf@bjcapitalland.com.cn