稽核部-内审专员
深圳市金证科技股份有限公司
- 公司规模:5000-10000人
- 公司性质:民营公司
- 公司行业:计算机软件
职位信息
- 发布日期:2017-05-24
- 工作地点:深圳
- 招聘人数:1人
- 工作经验:2年经验
- 学历要求:本科
- 职位月薪:6-8千/月
- 职位类别:审计专员/助理
职位描述
职位描述:
岗位职责:
1、按审计项目实施时间和进度,协助部门经理开展各项审计,包括对公司各部门及各业务环节开展内部审计工作;
2、掌握内部控制要点,协助部门经理确定控制要点、内控检查重点、流程节点;
3、参与对公司各项制度及业务流程的梳理、审查,收集、整理审计证据,编写审计工作底稿;
4、能基于数据分析和流程审核的结果,发现控制弱点、漏洞,并追踪可能出现的结果;
5、对被审计单位内部控制流程的有效性进行测试和评价,分析异常或风险点,提出防控和改善措施;
6、跟踪、监督审计报告问题改进的落实执行情况;
7、审计档案整理、归档。
8、完成领导安排的其他工作内容;
任职要求:
1、会计、审计、财务管理等相关专业及本科以上学历;
2、两至三年审计工作经验,具有良好的审计、财务、管理、法律等知识背景;
3、熟悉企业会计核算和财务管理制度,具有内控制度制定及完善的能力,掌握内部控制、流程审计、风险管理等相关知识;
4、熟悉国家审计相关的法律、法规、工作流程和运作方式,具有会计、财务等基础工作经验;
5、良好的文字表达及沟通能力,较强的学习能力、团队协作能力、优秀的职业素养、较好的抗压能力;
6、***,事务所经验优先考虑。
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岗位职责:
1、按审计项目实施时间和进度,协助部门经理开展各项审计,包括对公司各部门及各业务环节开展内部审计工作;
2、掌握内部控制要点,协助部门经理确定控制要点、内控检查重点、流程节点;
3、参与对公司各项制度及业务流程的梳理、审查,收集、整理审计证据,编写审计工作底稿;
4、能基于数据分析和流程审核的结果,发现控制弱点、漏洞,并追踪可能出现的结果;
5、对被审计单位内部控制流程的有效性进行测试和评价,分析异常或风险点,提出防控和改善措施;
6、跟踪、监督审计报告问题改进的落实执行情况;
7、审计档案整理、归档。
8、完成领导安排的其他工作内容;
任职要求:
1、会计、审计、财务管理等相关专业及本科以上学历;
2、两至三年审计工作经验,具有良好的审计、财务、管理、法律等知识背景;
3、熟悉企业会计核算和财务管理制度,具有内控制度制定及完善的能力,掌握内部控制、流程审计、风险管理等相关知识;
4、熟悉国家审计相关的法律、法规、工作流程和运作方式,具有会计、财务等基础工作经验;
5、良好的文字表达及沟通能力,较强的学习能力、团队协作能力、优秀的职业素养、较好的抗压能力;
6、***,事务所经验优先考虑。
职能类别: 审计专员/助理
公司介绍
深圳市金证科技股份有限公司(以下简称“金证”)成立于1998年,2003年在上海证券交易所上市(股票代码:600446)。经过接近20年的发展,金证从一家金融IT公司发展成为集团化的科技金融公司。目前拥有员工7000余人,二十多家分子公司和平台子公司,是国内科技金融的领军企业。
联系方式
- Email:zhaopin@szkingdom.com
- 公司地址:地址:span高新南五道9号金证大厦3楼