稽核主管
再兴电子(深圳)有限公司
- 公司规模:500-1000人
- 公司性质:外资(非欧美)
- 公司行业:家具/家电/玩具/礼品
职位信息
- 发布日期:2017-01-21
- 工作地点:深圳
- 招聘人数:1人
- 工作经验:3-4年经验
- 学历要求:大专
- 职位月薪:4-8千/月
- 职位类别:审计经理/主管
职位描述
职位描述:
1. 本公司內部控制及內部稽核制度的推動、制定增修與執行。
2. 本公司及子公司內部稽核實施細則之建立、修訂與執行。
3. 本公司及子公司稽核作業之策劃、陳核及編列定期發送查核報告。
4. 本公司及子公司自行評估之計畫、推行、複審、改善、追蹤及編列定期發送查核報告。
5. 本公司內部控制制度聲明書之辦理及編列定期發送查核報告。
6. 依據公司既定之各項制度、規章辦法、計畫與政策執行情形之評估及改善建議。
7. 定期向各監察人報告稽核業務及列席董事會報告。
8. 董事會、董事長及董監事指示之內部專案稽核業務。
9. 依據年度稽核計畫加以稽核,並於查核完畢,作成稽核報告,並檢附相關文件,呈報所見缺失以及改善建議等,並繼續追蹤改善情形。
10. 其他臨時交辦之稽核業務。
稽核室依上述處理準則規定擬訂年度稽核計畫,並於該年度執行有關下列各項稽核項目,以評估本公司內部控制制度之健全性、合理性及各部門執行的有效性:每月相關稽核計畫內容,請詳檔案<年度稽核計畫>
1. 銷售及收款循環
2. 採購及付款循環
3. 存貨管理循環
4. 薪工循環
5. 融資循環
6. 固定資產循環
7. 投資循環
8. 使用電腦化資訊處理作業
9. 其他管理作業
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1. 本公司內部控制及內部稽核制度的推動、制定增修與執行。
2. 本公司及子公司內部稽核實施細則之建立、修訂與執行。
3. 本公司及子公司稽核作業之策劃、陳核及編列定期發送查核報告。
4. 本公司及子公司自行評估之計畫、推行、複審、改善、追蹤及編列定期發送查核報告。
5. 本公司內部控制制度聲明書之辦理及編列定期發送查核報告。
6. 依據公司既定之各項制度、規章辦法、計畫與政策執行情形之評估及改善建議。
7. 定期向各監察人報告稽核業務及列席董事會報告。
8. 董事會、董事長及董監事指示之內部專案稽核業務。
9. 依據年度稽核計畫加以稽核,並於查核完畢,作成稽核報告,並檢附相關文件,呈報所見缺失以及改善建議等,並繼續追蹤改善情形。
10. 其他臨時交辦之稽核業務。
稽核室依上述處理準則規定擬訂年度稽核計畫,並於該年度執行有關下列各項稽核項目,以評估本公司內部控制制度之健全性、合理性及各部門執行的有效性:每月相關稽核計畫內容,請詳檔案<年度稽核計畫>
1. 銷售及收款循環
2. 採購及付款循環
3. 存貨管理循環
4. 薪工循環
5. 融資循環
6. 固定資產循環
7. 投資循環
8. 使用電腦化資訊處理作業
9. 其他管理作業
职能类别: 审计经理/主管
公司介绍
再兴电子(深圳)有限公司是一家集研发、生产、销售为一体的大型港资企业,是世界前十大高智能玩具、礼品、展示品公司。位于深圳市宝安区燕罗街道洋涌河大道中段松柏工业园内,成立于1995年,注册资本8800万港币,占地面积超过5万平方米,花园式厂房,厂内提供员工宿舍和食堂。现有员工600多人,主要生产经营高智能季节性电子礼品。主要客人有:沃尔玛、迪士尼等美欧客人。
联系方式
- Email:jonathan.yan@zaixing.com.cn
- 公司地址:地址:span燕罗街道塘下涌社区洋涌一路3号