审计管理
上海临港科技创新城经济发展有限公司
- 公司性质:国企
- 公司行业:房地产
职位信息
- 发布日期:2020-12-20
- 工作地点:上海
- 招聘人数:1人
- 工作经验:5-7年经验
- 学历要求:本科
- 职位月薪:20-30万/年
- 职位类别:审计经理/主管 其他
职位描述
职责描述:
1、根据上级单位审计要求,完善内部审计制度,建立健全内部审计工作流程和体系;
2、按照部门负责人的安排,制定公司内部的年度审计计划和审计方案,以过程监控或事后专项的方式对相关管理工作等进行监控、审核,及时发现存在的问题和潜在的风险,出具专项审计/审查报告、风险提示书、审核意见,并跟踪对应的整改或落实情况;
3、建设并维护公司以控制风险为导向的内控管理体系,协助领导制定、完善公司的审计制度,审计流程和年度审计计划,负责定期对公司内部财务工作和内控制度有效性、规范性的常规审计;
4、组织设计检查方案,制定具体的审计方案,根据审计结果出具书面报告,跟踪和监督审计建议的整改落实,完成审计资料的档案归集;
5、负责各种临时审计工作,例如专项审计、关键岗位人员离职审计,经济责任审计;
6、参与配合外部审计单位的各项审计工作,包括上级及外部等单位年度审计和临时审计工作;
7、开展相关审计制度、政策法规等公司内跨部门培训;
8、完成部门负责人交办的其他工作。
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任职要求:
1、五年以上在房地产开发公司从事财务或内控审计、财务管理等工作经验;
2、全日制本科及以上学历,财务、会计、审计、经济信息等专业毕业,持有审计师中级或会计师中级证书;
3、熟悉地产开发运营的财务管理制度和业务流程;熟悉财税工作的政策法规;熟悉财务运营管理工作中存在的风险、监控的要点、审计的方法;
4、其他要求:具有良好的职业操守、认真负责的工作态度、敏锐的逻辑思维能力、精炼的文字表达能力、出色的沟通能力。
5、持有驾驶证;
6、有工程、造价、采购服务等审计经验优先考虑;
1、根据上级单位审计要求,完善内部审计制度,建立健全内部审计工作流程和体系;
2、按照部门负责人的安排,制定公司内部的年度审计计划和审计方案,以过程监控或事后专项的方式对相关管理工作等进行监控、审核,及时发现存在的问题和潜在的风险,出具专项审计/审查报告、风险提示书、审核意见,并跟踪对应的整改或落实情况;
3、建设并维护公司以控制风险为导向的内控管理体系,协助领导制定、完善公司的审计制度,审计流程和年度审计计划,负责定期对公司内部财务工作和内控制度有效性、规范性的常规审计;
4、组织设计检查方案,制定具体的审计方案,根据审计结果出具书面报告,跟踪和监督审计建议的整改落实,完成审计资料的档案归集;
5、负责各种临时审计工作,例如专项审计、关键岗位人员离职审计,经济责任审计;
6、参与配合外部审计单位的各项审计工作,包括上级及外部等单位年度审计和临时审计工作;
7、开展相关审计制度、政策法规等公司内跨部门培训;
8、完成部门负责人交办的其他工作。
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任职要求:
1、五年以上在房地产开发公司从事财务或内控审计、财务管理等工作经验;
2、全日制本科及以上学历,财务、会计、审计、经济信息等专业毕业,持有审计师中级或会计师中级证书;
3、熟悉地产开发运营的财务管理制度和业务流程;熟悉财税工作的政策法规;熟悉财务运营管理工作中存在的风险、监控的要点、审计的方法;
4、其他要求:具有良好的职业操守、认真负责的工作态度、敏锐的逻辑思维能力、精炼的文字表达能力、出色的沟通能力。
5、持有驾驶证;
6、有工程、造价、采购服务等审计经验优先考虑;
公司介绍
上海临港科技创新城经济发展有限公司诚聘