合规审查与内控管理
国核商业保理股份有限公司
- 公司规模:50-150人
- 公司性质:国企
- 公司行业:金融/投资/证券
职位信息
- 发布日期:2017-05-22
- 工作地点:上海-闵行区
- 招聘人数:1人
- 工作经验:8-9年经验
- 学历要求:本科
- 职位月薪:20-30万/年
- 职位类别:审计经理/主管
职位描述
职位描述:
职位描述:
(1)负责公司授信业务、用信业务等合规性审查;
(2)负责对公司授信批复后的业务放款审查;
(3)负责公司非授信项下单笔业务的审查;
(4)承担风险审查委员会办公室职责,安排风审会会议,做好相关授信档案(风审会委员表决表、纪要、审查意见等)的管理工作;
(5)负责向业务发起机构制作及下发批复意见书;
(6)负责总结业务发放过程中存在的问题和隐患,提出完善发放流程的风险防范建议和措施;
(7)负责各类台账的登记工作;
(8)负责公司内部控制流程的设计、实施,保证公司内控设计有效,并得以实施;
(9)负责公司内部控制程序文件的撰写及修订;
(10)负责完善和整改内控审计中存在的问题及漏洞;
(11)公司内部控制环境的维护,风险评估、风险应对、建立内控沟通机制,对公司内部控制的设计有效和执行负责。
任职资格
(1)大学本科及以上学历,金融、财务等相关专业;
(2)5年以上金融行业从业经验,具有客户市场及风险管理经验者优先;
(3)熟悉金融业务品种与操作规范,在风险分析和风险审查、管理方面具有一定的经验;
(4)熟悉国家行业政策和法律法规,能与市场联动,具备风险预测、调查评估及方案设计的能力;
(5)具备较强的风险意识,较高的风险管理、项目操作和危机公关能力。
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职位描述:
(1)负责公司授信业务、用信业务等合规性审查;
(2)负责对公司授信批复后的业务放款审查;
(3)负责公司非授信项下单笔业务的审查;
(4)承担风险审查委员会办公室职责,安排风审会会议,做好相关授信档案(风审会委员表决表、纪要、审查意见等)的管理工作;
(5)负责向业务发起机构制作及下发批复意见书;
(6)负责总结业务发放过程中存在的问题和隐患,提出完善发放流程的风险防范建议和措施;
(7)负责各类台账的登记工作;
(8)负责公司内部控制流程的设计、实施,保证公司内控设计有效,并得以实施;
(9)负责公司内部控制程序文件的撰写及修订;
(10)负责完善和整改内控审计中存在的问题及漏洞;
(11)公司内部控制环境的维护,风险评估、风险应对、建立内控沟通机制,对公司内部控制的设计有效和执行负责。
任职资格
(1)大学本科及以上学历,金融、财务等相关专业;
(2)5年以上金融行业从业经验,具有客户市场及风险管理经验者优先;
(3)熟悉金融业务品种与操作规范,在风险分析和风险审查、管理方面具有一定的经验;
(4)熟悉国家行业政策和法律法规,能与市场联动,具备风险预测、调查评估及方案设计的能力;
(5)具备较强的风险意识,较高的风险管理、项目操作和危机公关能力。
职能类别: 审计经理/主管
公司介绍
国核商业保理股份有限公司
联系方式
- 公司地址:地址:span金融大街28号院三号楼