内控审计岗(风险管理部)
通联支付网络服务股份有限公司
- 公司行业:金融/投资/证券
职位信息
- 发布日期:2012-09-07
- 工作地点:上海
- 招聘人数:1
- 工作经验:三年以上
- 学历要求:本科
- 职位类别:审计经理/主管 审计专员/助理
职位描述
岗位职责:
1.督促落实公司合规和业务风险管理制度,检查制度执行情况;
2.负责对公司合规和业务风险管理的绩效进行检查、评价并提出改进意见;
3.反馈评价公司合规和业务风险管理政策、制度和机制是否完备和有效;
4.配合完成风险管理绩效评价工作。
岗位要求:
1.全日制本科及以上学历,会计、审计、财务管理、金融学等相关专业;
2.通晓基本的会计、审计及内部控制知识,及通常审计流程;熟悉银行卡收单业务定义、运作模式及技术路径等;了解银行卡业务各参与方定位、职责要求等;
3.一年以上企业内控、审计相关工作经验,有较强审计、内控操作能力,并熟悉国家和地方金融行业管理法律法规,曾在大型会计师事务所一年以上审计或咨询工作经验者优先考虑;
4.思维敏捷,有创新意识,具有较强的沟通、协调、组织能力,勤奋上进,吃苦耐劳,能够适应临时性加班需要;
5.有较强的文字表达能力,大学英语六级以上,英语听说读写能力过硬。
公司介绍
通联支付网络服务股份有限公司诚聘
联系方式
- Email:hr@allinpay.com