内审部经理
江苏环保产业技术研究院股份公司
- 公司性质:民营公司
- 公司行业:环保
职位信息
- 发布日期:2022-06-29
- 工作地点:南京-建邺区
- 工作经验:5-7年经验
- 学历要求:本科
- 职位月薪:30-35万/年
- 职位类别:审计经理/主管
职位描述
1.岗位职责
(1) 制定内部审计工作制度、管理办法并及时修订和完善,建立内部审计工作流程,编制年度内部审计工作计划。
(2) 财务审计。负责对母、子、分公司的会计资料及其他有关经济资料,以及所反映的财务收支及有关的经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计。具体包括:
① 审计母、子、分公司财务报告(季报、年报、半年报)。
② 审计公司资产、费用成本、投资预决算、经济效益、资金活动。
③ 审计公司财务计划、财务预算、信贷计划的执行和决算。
④ 审计公司财务收支相关经济活动、财务管理、内控制度的执行。
(3) 专项审计。具体包括:
① 制度审计:审计公司资金、物资、生产、采购、营销、研发、质量、资本运作等内控制度的完整性、合理性、实施的有效性以及风险管理进行检查、评价,对内控缺陷提出审计建议。
② 项目审计:审计公司工程项目的预算、决算情况,工程招投标、工程等合同规范与执行、资金使用等情况。
③ 合同审计:审计公司合同,包括销售合同、采购合同、承包租赁等合同等的规范签订与执行情况。
④ 效益审计:审计公司的内外投资项目、技改项目、管理创新项目、技术开发项目、生产项目、经营项目的投入与产出。
⑤ 特殊审计:审计公司董事会审计委员会交办的事项。
(4) 对公司进行年度审计,评价其经营业绩。
(5) 每季度就内部审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等向审计委员会报告一次。
(6) 负责组织开展和落实审计后续管理工作,提升审计结果的运用水平。对审计发现的问题进行跟踪,督促整改。
(7) 配合公司聘请外部审计机构对公司的审计;配合证监局、证监会检查。
(8) 本部门建设:
① 根据公司发展规划,制定本部门年度、月度工作计划并有效分解。
② 根据公司组织结构,建立并不断调整本部门机构及岗位设置,进行工作分析和评估,根据发展需要确定岗位编制,根据人员情况进行人员配置。
③ 做好内部团队建设,培训、指导、帮助员工成长,建立好团队文化。
④ 部门费用预算及控制。
(9) 完成董事会及公司主要负责人布置的其他事项。
2. 岗位要求
(1)***本科(统招)及以上学历,审计/投资经济/财务/财政/金融/经济等相关专业毕业。
(2)熟悉审计、财会知识,具有敏锐的职业判断能力和审计经验,对审计工作有深入了解,掌握符合现代企业管理制度的财务审计理论和方法。
(3) 至少五年以上工作经验,熟悉相关业务流程的审计、企业财税会计、风险管理及内部控制体系;有在环保行业企事业单位从事相关工作者着重优先考虑。
(4)具有三年及以上审计部负责人工作经验者优先,能独立带队完成内部审计工作。
(5) 持有CPA、CIA等相关证书或具有中级及以上的审计和财务相关职称者优先考虑。
(6)具备严谨的工作态度,工作认真细致,责任心强。
(1) 制定内部审计工作制度、管理办法并及时修订和完善,建立内部审计工作流程,编制年度内部审计工作计划。
(2) 财务审计。负责对母、子、分公司的会计资料及其他有关经济资料,以及所反映的财务收支及有关的经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计。具体包括:
① 审计母、子、分公司财务报告(季报、年报、半年报)。
② 审计公司资产、费用成本、投资预决算、经济效益、资金活动。
③ 审计公司财务计划、财务预算、信贷计划的执行和决算。
④ 审计公司财务收支相关经济活动、财务管理、内控制度的执行。
(3) 专项审计。具体包括:
① 制度审计:审计公司资金、物资、生产、采购、营销、研发、质量、资本运作等内控制度的完整性、合理性、实施的有效性以及风险管理进行检查、评价,对内控缺陷提出审计建议。
② 项目审计:审计公司工程项目的预算、决算情况,工程招投标、工程等合同规范与执行、资金使用等情况。
③ 合同审计:审计公司合同,包括销售合同、采购合同、承包租赁等合同等的规范签订与执行情况。
④ 效益审计:审计公司的内外投资项目、技改项目、管理创新项目、技术开发项目、生产项目、经营项目的投入与产出。
⑤ 特殊审计:审计公司董事会审计委员会交办的事项。
(4) 对公司进行年度审计,评价其经营业绩。
(5) 每季度就内部审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等向审计委员会报告一次。
(6) 负责组织开展和落实审计后续管理工作,提升审计结果的运用水平。对审计发现的问题进行跟踪,督促整改。
(7) 配合公司聘请外部审计机构对公司的审计;配合证监局、证监会检查。
(8) 本部门建设:
① 根据公司发展规划,制定本部门年度、月度工作计划并有效分解。
② 根据公司组织结构,建立并不断调整本部门机构及岗位设置,进行工作分析和评估,根据发展需要确定岗位编制,根据人员情况进行人员配置。
③ 做好内部团队建设,培训、指导、帮助员工成长,建立好团队文化。
④ 部门费用预算及控制。
(9) 完成董事会及公司主要负责人布置的其他事项。
2. 岗位要求
(1)***本科(统招)及以上学历,审计/投资经济/财务/财政/金融/经济等相关专业毕业。
(2)熟悉审计、财会知识,具有敏锐的职业判断能力和审计经验,对审计工作有深入了解,掌握符合现代企业管理制度的财务审计理论和方法。
(3) 至少五年以上工作经验,熟悉相关业务流程的审计、企业财税会计、风险管理及内部控制体系;有在环保行业企事业单位从事相关工作者着重优先考虑。
(4)具有三年及以上审计部负责人工作经验者优先,能独立带队完成内部审计工作。
(5) 持有CPA、CIA等相关证书或具有中级及以上的审计和财务相关职称者优先考虑。
(6)具备严谨的工作态度,工作认真细致,责任心强。
公司介绍
江苏环保产业技术研究院股份公司诚聘
联系方式
- 公司地址:凤凰文化广场A座