审计内控高级经理/经理
丰盛控股有限公司
- 公司规模:150-500人
- 公司性质:民营公司
- 公司行业:多元化业务集团公司
职位信息
- 发布日期:2017-07-15
- 工作地点:南京-雨花台区
- 招聘人数:若干人
- 工作经验:5-7年经验
- 学历要求:本科
- 语言要求:英语 熟练
- 职位月薪:1-1.5万/月
- 职位类别:审计经理/主管
职位描述
职位描述:
工作职责
-- 负责参与财务审计,对财务各业务活动的真实性、有效性、合法性进行检查和监督;
-- 负责参与管理审计,具体包括组织审计、职能审计、制度审计、舞弊审计 和离任审计等;
-- 组织子公司例行审计及其他专项审计工作,协调审计过程中的各方关系,保证审计工作的顺利进行;
-- 建立健全的内控工作规章制度、内控工作流程;
-- 负责对内部控制及风险管理的有效性进行定期或不定期评估,出具内控报告,合理确定风险应对策略;
-- 负责推动组织及制度体系建设,参与审核组织和制度、流程的合理性和有效性。
任职资格
-- 28--40岁,审计、财务、会计、管理或相关专业,本科及以上学历;
-- 5年及以上内部审计或内部控制工作经验,精通国家财税法律规范、国家财务核算业务,熟悉最新审计理 论和方法,擅长内控流程设计及测试评估;
-- 英语听、说、读、写能力良好;
-- 思路清晰,逻辑性强,具备较好的系统分析和判断能力;
-- 严谨认真,责任心、原则性强;
-- 具有良好的沟通能力及书面表达能力;
-- 熟练使用Microsoft office 专业办公软件。
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工作职责
-- 负责参与财务审计,对财务各业务活动的真实性、有效性、合法性进行检查和监督;
-- 负责参与管理审计,具体包括组织审计、职能审计、制度审计、舞弊审计 和离任审计等;
-- 组织子公司例行审计及其他专项审计工作,协调审计过程中的各方关系,保证审计工作的顺利进行;
-- 建立健全的内控工作规章制度、内控工作流程;
-- 负责对内部控制及风险管理的有效性进行定期或不定期评估,出具内控报告,合理确定风险应对策略;
-- 负责推动组织及制度体系建设,参与审核组织和制度、流程的合理性和有效性。
任职资格
-- 28--40岁,审计、财务、会计、管理或相关专业,本科及以上学历;
-- 5年及以上内部审计或内部控制工作经验,精通国家财税法律规范、国家财务核算业务,熟悉最新审计理 论和方法,擅长内控流程设计及测试评估;
-- 英语听、说、读、写能力良好;
-- 思路清晰,逻辑性强,具备较好的系统分析和判断能力;
-- 严谨认真,责任心、原则性强;
-- 具有良好的沟通能力及书面表达能力;
-- 熟练使用Microsoft office 专业办公软件。
职能类别: 审计经理/主管
关键字: 审计经理 内控 内审 制造业
公司介绍
丰盛控股以绿色、健康为核心发展理念,以绿色节能技术规模化应用及健康服务运营系统构建为战略方向,致力于为客户提供绿色建筑规划咨询、绿色节能技术方案、绿色建筑EPC(设计-采购-施工总承包)、绿色建筑EMC(合同能源管理)、绿色地产开发、健康综合服务等解决方案及综合业务支撑的企业.
2013年12月收购汇多利国际控股有限公司(00607.HK)原大股东股权并在香港联交所主板复牌上市;2014年10月更名为丰盛控股有限公司(00607.HK)。
2013年12月收购汇多利国际控股有限公司(00607.HK)原大股东股权并在香港联交所主板复牌上市;2014年10月更名为丰盛控股有限公司(00607.HK)。
联系方式
- 公司地址:上班地址:软件大道188号丰盛集团