集团内审主管
浙江中成控股集团有限公司
- 公司性质:民营公司
- 公司行业:制药/生物工程
职位信息
- 发布日期:2017-02-16
- 工作地点:绍兴
- 招聘人数:1人
- 工作经验:5-7年经验
- 学历要求:大专
- 语言要求:英语 良好
- 职位月薪:6-8千/月
- 职位类别:审计经理/主管
职位描述
职位描述:
1、参与拟定并完善审计制度和工作流程,制定企业年度审计计划;
2、负责审查企业各项财务制度的落实制度,监督内部制度的健全性;
3、拟定审计方案,起草审计报告;
4、审阅财务报告,确定其真实性、准确性、完整性并进行审计,确认会计记录的真实性及其是否符合《企业会计准则》的相关要求;
5、负责审查企业资金受控情况,做好企业经济信息的保密工作;
6、定期或不定期地进行专项审计,专案审计和财务收支审计;
7、控制、考核、纠正各企业偏离集团整体财务目标计划的行为;
8、协助外部审计工作的开展、维护与外部审计单位的良好关系;
9、对下属员工在审计程序和方法上进行指导和建议;
10、负责或参与企业重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计工作;
11、完成上级领导临时交办的工作。
要求:
1、大专及以上学历,要求从事财务工作3年以上,审计工作2年以上,专业基础扎实,中级及以上职称;
2、熟悉审计相关理论和专业知识,熟悉审计业务,熟悉审计方法和审计程序;
3、熟悉财务会计、税务会计 等相关专业知识;
4、具有较强的分析与判断能力,有一定语言文字表达能力;
5、客观公正、廉洁清正;
6、能适应经常性出差。
举报
分享
1、参与拟定并完善审计制度和工作流程,制定企业年度审计计划;
2、负责审查企业各项财务制度的落实制度,监督内部制度的健全性;
3、拟定审计方案,起草审计报告;
4、审阅财务报告,确定其真实性、准确性、完整性并进行审计,确认会计记录的真实性及其是否符合《企业会计准则》的相关要求;
5、负责审查企业资金受控情况,做好企业经济信息的保密工作;
6、定期或不定期地进行专项审计,专案审计和财务收支审计;
7、控制、考核、纠正各企业偏离集团整体财务目标计划的行为;
8、协助外部审计工作的开展、维护与外部审计单位的良好关系;
9、对下属员工在审计程序和方法上进行指导和建议;
10、负责或参与企业重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计工作;
11、完成上级领导临时交办的工作。
要求:
1、大专及以上学历,要求从事财务工作3年以上,审计工作2年以上,专业基础扎实,中级及以上职称;
2、熟悉审计相关理论和专业知识,熟悉审计业务,熟悉审计方法和审计程序;
3、熟悉财务会计、税务会计 等相关专业知识;
4、具有较强的分析与判断能力,有一定语言文字表达能力;
5、客观公正、廉洁清正;
6、能适应经常性出差。
职能类别: 审计经理/主管
关键字: 审计 内审
公司介绍
浙江中成控股集团有限公司诚聘
联系方式
- Email:zhongchenghr@163.com