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审计经理

浙江连连科技有限公司

  • 公司规模:50-150人
  • 公司性质:民营公司
  • 公司行业:通信/电信运营、增值服务  互联网/电子商务

职位信息

  • 发布日期:2014-07-17
  • 工作地点:杭州
  • 招聘人数:1
  • 工作经验:三年以上
  • 学历要求:本科
  • 职位月薪:面议
  • 职位类别:审计经理/主管  

职位描述

岗位要求:

1. 制订审计管理制度、审计工作计划。
1.1 根据集团实际情况,制定和推行内部审计管理制度和指引,规范审计流程;
1.2 根据集团年度审计目标,参与集团年度审计计划的制定,并按时完成。
2. 负责审计项目的调查
2.1 根据集团年度审计计划,制定具体项目审计计划,并负责组织审计项目的实施;
2.2 了解被审计单位和审计项目的具体情况,获取审计所需有关资料;
2.3 进行现场审计调查,编写审计底稿,收集获取充分适当的审计证据并进行分类、归档;
2.4 对审计中发现的各项问题客观公正地评价,并及时汇报。
3. 开展对公司内控执行情况的评测
3.1 根据内控评价方案和公司各项相关制度的要求开展内控的评测工作;
3.2 协助内控经理对公司的内控制度建设及执行情况进行审计。
4. 参与查处和遏制舞弊行为
4.1 通过检查和评测内控系统的适当性与有效性,识别舞弊风险和遏制舞弊;
4.2 发现异常情况和线索时,收集具体细节,深入追踪,揭示舞弊行为;
4.3 将发现的线索和追查结果及时汇报。
5. 推进审计发现问题的整改。
5.1 将审计过程中发现的问题与被审计单位及时沟通,提出审计建议和整改意见;
5.2 在被审计单位做出答复后特定时间内,安排必要的后续审计程序以落实被审计单位的整改情况,检查和评定整改效果。
6. 编制审计管理报表、文件、管理审计档案。
6.1 编制审计工作底稿;
6.2 对在审计过程中获取的全部审计证据、文件等进行整理、分类;
6.3 经上级领导复核后,将审计底稿、审计证据等各文件装订归档,妥善保存。
7. 共担职能
7.1 服务管理:为其他部室工作提供相应的支持和服务;
7.2 创新管理:开展创新工作,为部门发展提交创意和合理化建议,推进创新成果的应用;
7.3 保密管理:负责本岗位涉密文件和相关文档的保密工作;
7.4 文档管理:负责本岗位文件、档案、数据报表等收集、整理和归档管理;
8. 完成上级领导交办的其他工作。

任职资格:
1、 大学本科学历,财务、审计、管理相关专业;
2、3年以上相关岗位工作经验,CPA或CIA资格;
3、具有较全面的管理、内控、风险管理理论知识,熟悉法律法规、内控制度和管理流程;
4、熟悉会计政策、营运分析、成本控制等相关知识。

公司介绍

浙江连连科技成立于2004年8月,注册资金1.2亿。

首创“空中充值“,是中国线下网点最多的通信渠道服务商,累计为4.9亿人提供手机充值服务。

2011年,获得中国人民银行颁发的第三方支付业务牌照,2015年被评为“***移动端支付品牌“, 交易量居行业前四。

2013年,获得工信部首批移动通信转售业务试点批文,成为我国第一批虚拟(民营)运营商。

2016年,全新推出手机回收服务,你我携手清洁地球家园。

如果您拥有梦想,勇于实践;
  
如果您充满激情,敢于挑战;
 
如果您足够年轻,善于分享;

来吧,新的连连,新的起点!

让我们携手,一起创造出属于我们的一片天地。


联系我们Contact Us
联 系 人:人力行政部 翁小姐
联系电话:17006831234
欢迎来电咨询,预约面试时间(工作日9:00-5:30)
公司网址:www.win10030.com www.uu10030.com
公司地址: 杭州市拱墅区祥园路101号运河广告产业园2号楼8楼803室

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