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内部审计及内控管理

浙江特产集团有限公司

  • 公司规模:150-500人
  • 公司性质:国企
  • 公司行业:多元化业务集团公司

职位信息

  • 发布日期:2024-02-28
  • 工作地点:杭州·萧山区
  • 工作经验:3年及以上
  • 学历要求:本科
  • 职位月薪:15-18万/年
  • 职位类别:财务/审计/税务  

职位描述

具有较强的沟通协调能力,较好的文字功底,财会、审计基础扎实,具备独立主导完成内部审计任务的能力;具有国有企业、大型企业相关工作经验者优先;获得CPA、CIA、中级会计师、中级审计师等资格者优先;学校期间有班级、院级或校级等重要岗位学生干部经历者优先。

1.主持内部审计工作,拟定年度内审计划并负责组织实施;
2.做好内部审计发现问题的整改跟踪及落实工作;
3.修订完善审计及内控相关规章制度;
4.协助做好投资管理、投后评价、内控监督检查及综合管理事务等工作;
5.参与有关项目调研、投资方案制定与落实工作;
6.参与外部审计,协助做好盘点对账工作;
7.配合上级主管部门做好内审有关的信息传达和意见反馈工作;
8.完成临时交办的任务。

公司介绍

集团简介:成立于1959年,经营历程60余年的浙江省供销社直属大型多元化集团;控股股东浙江省兴合集团有限责任公司是中国500强企业。
集团规模:注册资本3.3亿元,经营规模220亿元,旗下拥有17家一级子公司。
经营业务:纺织原料、塑化、钢材等大宗商品贸易和金融投资、商业地产、现代物流。
经营理念:守正出新、行稳致远。
主要荣誉:守合同重信用企业;中国农业发展银行浙江省分行“黄金客户”;全国供销社系统“百强企业”、杭州市“稳定就业单位”等。

联系方式

  • 公司地址:杭州市萧山区万丰大厦(地铁7号线兴议站) (邮编:310000)