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审计(J14136)-物业集团

绿城服务集团有限公司

  • 公司规模:150-500人
  • 公司性质:上市公司
  • 公司行业:物业管理/商业中心

职位信息

  • 发布日期:2022-06-28
  • 工作地点:杭州-西湖区
  • 工作经验:3-4年经验
  • 学历要求:本科
  • 职位月薪:1-1.5万
  • 职位类别:审计经理/主管

职位描述

工作职责:

1、贯彻执行有关法律、法规、政策,依据《内部审计准则》的规定和公司管理制度的要求,起草和修订公司内部审计制度。

2、参与公司相关管理制度的制订,并对企业内部控制制度是否健全、内部控制制度的事前、事中和事后的有效性、合理性、执行性进行审计监督评价。

3、进行各类专项审计工作,收集、整理内部审计工作资料,编制审计项目的审计报告;配合监察人员进行企业内部审计。

4、加强对公司的经营管理和各部门的监督与控制,严肃财经纪律;查错揭弊,改善经营管理,确保有关规章制度的切实有效执行,提高经济效益,并对重要相关经营活动开展专项审计调查。

5、参与招标采购、重大金额、日常经营事项、重大合同、投资立项、融资决策等重大经济事项的业务决策程序,监核决策过程,对决策程序及决策依据的合法、有效性发表意见;但审计监察部不发表决策性意见。

6、对被审计事项做出审计评价及改进提出审计建议。

7、对公司的各经济活动部门、经济核算单位,不按规章制度办事、违法乱纪、营私舞弊、贪污盗窃、破坏集体和公司财产,损害其经济利益的现象直接进行审计监督。

8、做好审计资料的整理、立卷、归档工作。

任职资格:

1、贯彻执行有关法律、法规、政策,依据《内部审计准则》的规定和公司管理制度的要求,起草和修订公司内部审计制度。

2、参与公司相关管理制度的制订,并对企业内部控制制度是否健全、内部控制制度的事前、事中和事后的有效性、合理性、执行性进行审计监督评价。

3、进行各类专项审计工作,收集、整理内部审计工作资料,编制审计项目的审计报告;配合监察人员进行企业内部审计。

4、加强对公司的经营管理和各部门的监督与控制,严肃财经纪律;查错揭弊,改善经营管理,确保有关规章制度的切实有效执行,提高经济效益,并对重要相关经营活动开展专项审计调查。

5、参与招标采购、重大金额、日常经营事项、重大合同、投资立项、融资决策等重大经济事项的业务决策程序,监核决策过程,对决策程序及决策依据的合法、有效性发表意见;但审计监察部不发表决策性意见。

6、对被审计事项做出审计评价及改进提出审计建议。

7、对公司的各经济活动部门、经济核算单位,不按规章制度办事、违法乱纪、营私舞弊、贪污盗窃、破坏集体和公司财产,损害其经济利益的现象直接进行审计监督。

8、做好审计资料的整理、立卷、归档工作

职能类别:审计经理/主管

公司介绍

2016年7月12日,绿城服务集团有限公司在香港交易所主板正式挂牌上市交易,股票代号为2869。 目前,绿城服务品牌价值达68.68亿元,并多年获得“中国物业服务百强满意度领先企业”等殊荣,得到业内高度认可。

联系方式

  • 公司地址:联合大厦B座8楼