内部审计主任 Internal Audit Director(J11498)
上海药明康德新药开发有限公司
- 公司规模:10000人以上
- 公司性质:外资(欧美)
- 公司行业:制药/生物工程
职位信息
- 发布日期:2019-01-30
- 工作地点:上海-浦东新区
- 招聘人数:1人
- 工作经验:10年以上经验
- 学历要求:本科
- 职位月薪:3-5万/月
- 职位类别:审计经理/主管
职位描述
工作职责:
岗位概述:
1 根据公司整体战略规划,拟定内部审计工作计划,执行公司日常审计及内部各项专项审计工作,满足公司所需的各项其他审计需求。
2 制定和执行内部审计部门预算
3 负责计划和领导内审政策和制度的建设及后续修订更新工作;
4 建设、培养、领导和管理内审团队,为审计人员提供职业技能发展和后续教育的机会。
5 完善和维护企业内部控制体系有效性。对公司内控流程的有效性进行审查且出具评估报告,并对评估中发现的问题提出科学的整改建议。
6 为关联公司内审职能提供支持,提供必要资源帮助关联公司内审职能正常开展。
7 计划和领导内审部门数据分析工作,引导审计工作数据化和自动化方向。逐步在内审部门和公司内部流程中融入数据分析技术。
8 对公司风险进行了解和评估,维护有效的风险管理机制,对高风险项的管控措施进行有效的监督和评估。
9 根据管理层的要求开展特别审计和调查,以解决业务,财务和合规风险。重点关注各种可能的商业舞弊、商业贿赂,注重事前和事中控制,以及事后参与审核、验证和调查等。
10 向审计委员会汇报,并保持充分及顺畅的沟通,确保审计委员会的关注得到适时反馈。
关键职责
1.保障内审计划和项目执行
2.内审效率的维护和提升
3.支持关联公司内审工作
4.确立数据分析建设方法论,分步骤实施各项目
5.维护集团主要公司内控系统有效性
6.培养调查能力,进一步完善调查方法论,提升调查有效性,增强威慑力
7.与审计委员会保持充分沟通,对关注及时进行反馈
关键绩效指标
1.年度审计计划完成度
2.审计工作效率或成果指标
3.与关联公司内审合作项目完成度
4.分步项目实施进度和运行情况
5.外审内控意见、内控整改测试完成和整改度
6.初步分析完成时间、案例调查完成率
7.审计委员会对内审工作的满意程度
任职资格:
任职要求:包括关键能力、教育水平、工作经验及其他要求
1 专业知识与技能:专业领域方面所需的知识技能与管理能力,以及对如何应用知识与技能的期望。
2 熟悉掌握中国会计准则和CSOX法规,上市公司的经验,理解上市规则和要求
3 对内部控制、业务流程以及风险和合规性程序的审阅需有深刻的了解,善于发现企业经营管理中的漏洞和风险;
4 了解和掌握反舞弊调查方法论
沟通与组织影响力:岗位所需的沟通和与人协作的工作能力,以及对于整合运营方面的组织影响程度。
1 能以熟练、独立的方式与高级管理层进行协作与沟通。
2 良好的中英文口头及书面表达能力。
解决问题与创新:解决问题的难度,评估问题和评估可选解决方案时进行判断和分析的程度,以及可得到的指导与帮助的程度。
1 良好的协调能力、逻辑思维强、原则性与责任心强。
2 拥有分析流程并且从中辨识出持续改进机会的能力。
3 具有良好的主动性,能同时处理不同问题
教育水平
1 本科以上学历,财会、商业、审计等相关专业。
2 专业资格优先
工作经验
1 10年以上内控/内审工作经验,其中有至少3年以上领导内审部门和团队的经验;
2 会计师事务所、咨询公司或多元化上市集团企业相关岗位工作经验;
3 参与或领导过反舞弊调查项目的计划、开展、汇报和处理全过程。
公司介绍
联系方式
- Email:zhuyun@wuxiapptec.com
- 公司地址:江北新区华康路122号南京生物医药谷加速器四期07栋
- 电话:15738851478