审计经理
深圳市理邦精密仪器股份有限公司
- 公司规模:1000-5000人
- 公司性质:民营公司
- 公司行业:医疗设备/器械
职位信息
- 发布日期:2017-07-24
- 工作地点:深圳-坪山新区
- 招聘人数:1人
- 工作经验:3-4年经验
- 学历要求:本科
- 职位月薪:1-2万/月
- 职位类别:审计经理/主管
职位描述
职位描述:
岗位职责:
? 负责完善集团内控制度及流程控制,涵盖业务处理过程中关键控制点,落实、执行、监督、反馈内控制度及流程控制的行动;
? 完善集团内部审计体系、审计制度和工作流程;
? 依据国家政策规范和企业管理体系,审查和评价企业经营管理的合规、健全及有效性,提出审计、跟踪及整改意见;
? 组织编写风险评估报告,对公司容易出现风险和问题的关键点进行评价,并根据风险控制需要确定审计关键工作;
? 检验和评价与公司经营活动有关的内部控制制度的充分性和有效性,并进行监督控制,完善内部控制制度;
? 复核审计报告初稿,对财务报告的真实性、合理性发表内审意见;
? 对违反公司制度,造成严重损失的行为实行专案审计。
任职要求:
? 会计或审计专业本科以上学历,中级以上职称或注册会计师,内部审计师;
? 具备三年以上内部审计工作或会计师事务所审计工作经验,有上市公司内审经验优先考虑;
? 熟悉内部控制规范、审计准则及企业会计准则,熟练掌握监管机构的各种合规要求;
? 掌握会计、审计、财务管理、税收等领域知识,熟悉法人治理结构、公司经营管理流程;
? 高度的职业道德修养、诚实正直、责任心强、善于沟通,具备较强的逻辑分析、学习和协调能力。
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岗位职责:
? 负责完善集团内控制度及流程控制,涵盖业务处理过程中关键控制点,落实、执行、监督、反馈内控制度及流程控制的行动;
? 完善集团内部审计体系、审计制度和工作流程;
? 依据国家政策规范和企业管理体系,审查和评价企业经营管理的合规、健全及有效性,提出审计、跟踪及整改意见;
? 组织编写风险评估报告,对公司容易出现风险和问题的关键点进行评价,并根据风险控制需要确定审计关键工作;
? 检验和评价与公司经营活动有关的内部控制制度的充分性和有效性,并进行监督控制,完善内部控制制度;
? 复核审计报告初稿,对财务报告的真实性、合理性发表内审意见;
? 对违反公司制度,造成严重损失的行为实行专案审计。
任职要求:
? 会计或审计专业本科以上学历,中级以上职称或注册会计师,内部审计师;
? 具备三年以上内部审计工作或会计师事务所审计工作经验,有上市公司内审经验优先考虑;
? 熟悉内部控制规范、审计准则及企业会计准则,熟练掌握监管机构的各种合规要求;
? 掌握会计、审计、财务管理、税收等领域知识,熟悉法人治理结构、公司经营管理流程;
? 高度的职业道德修养、诚实正直、责任心强、善于沟通,具备较强的逻辑分析、学习和协调能力。
职能类别: 审计经理/主管
关键字: 审计 财务 审计管理
公司介绍
理邦立足健康产业,以全球化的视野、持续的创新和卓越的服务,成为知名的医疗健康产品、解决方案和服务提供商。涵盖病人监护、心电诊断、超声影像、妇幼健康、体外诊断、智慧医疗六大业务板块。在中国,理邦辐射全国市场的服务网络,已为超过40000家医疗机构提供了创新型、高品质的产品和服务。在全球设立四大研发中心、18个子公司,产品远销170多个国家和地区。理邦坚持有价值的创新,致力于为医疗机构提供贴近临床需求的优质产品和解决方案。理邦仪器 SHE:300206
联系方式
- Email:zhaopin@edan.com
- 公司地址:深圳市坪山新区坑梓街道金沙社区金辉路15号 (邮编:518067)
- 电话:13504999897