内审经理
上海钜派投资集团有限公司
- 公司规模:1000-5000人
- 公司性质:民营公司
- 公司行业:金融/投资/证券
职位信息
- 发布日期:2017-04-07
- 工作地点:上海-闸北区
- 招聘人数:1人
- 职位月薪:2.5-3万/月
- 职位类别:审计经理/主管
职位描述
职位描述:
岗位职责:
一、审计工作的实施:
1、负责展开公司月度例行审计,包括但不限于财务付款及费用审核、固定资产管理、收入及应收、自有资金投资等常规业务流程,对审计中发现的问题进行及时跟进及反馈;
2、负责在审计工作中按相关编制填写工作底稿,并在每个审计项目完成后的三日内,递交上级审阅;审阅访谈纪要,应在访谈结束的次日递交上级审阅;
3、监督并复核助理对审计档案资料进行的整理、立卷、归档工作;
4、协助领导根据审计计划开展各项审计工作,对审计中发现的问题,及时与领导沟通;审计结束后,负责汇总发现问题清单,并对发现问题的整改情况进行跟进,每周以汇报的形式向领导更新各部门的整改情况;
5、协助领导完成审计报告的撰写,相关报告需在一周内递交分管领导审阅,对于发现问题的整改落实。
二、集团内部控制与管理:
1、协助领导确保所有的内控薄弱点都得到恰当的处理和跟进,协助领导对结果进行统计和分析;
2、协助领导健全和完善各项内部控制机制,确定关键控制环节和要求都已全面贯彻。
三、团队写作与配合:
1、恪守客观公正、勤勉尽责、保守秘密;
2、工作认真负责,尽职尽责,全力以赴;
3、积极主动、准确及时。
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岗位职责:
一、审计工作的实施:
1、负责展开公司月度例行审计,包括但不限于财务付款及费用审核、固定资产管理、收入及应收、自有资金投资等常规业务流程,对审计中发现的问题进行及时跟进及反馈;
2、负责在审计工作中按相关编制填写工作底稿,并在每个审计项目完成后的三日内,递交上级审阅;审阅访谈纪要,应在访谈结束的次日递交上级审阅;
3、监督并复核助理对审计档案资料进行的整理、立卷、归档工作;
4、协助领导根据审计计划开展各项审计工作,对审计中发现的问题,及时与领导沟通;审计结束后,负责汇总发现问题清单,并对发现问题的整改情况进行跟进,每周以汇报的形式向领导更新各部门的整改情况;
5、协助领导完成审计报告的撰写,相关报告需在一周内递交分管领导审阅,对于发现问题的整改落实。
二、集团内部控制与管理:
1、协助领导确保所有的内控薄弱点都得到恰当的处理和跟进,协助领导对结果进行统计和分析;
2、协助领导健全和完善各项内部控制机制,确定关键控制环节和要求都已全面贯彻。
三、团队写作与配合:
1、恪守客观公正、勤勉尽责、保守秘密;
2、工作认真负责,尽职尽责,全力以赴;
3、积极主动、准确及时。
职能类别: 审计经理/主管
公司介绍
九年前,我们放手探索全新的财富管理领域;现如今,我们用实力阐示着一路走来的征程。钜派投资集团实行“以财富管理、资产管理为两翼,以中后台为一体”的“两翼一体”管理架构。2019年,钜派提出“交易对手升级、风险管理制度升级、客户及其风险管理意识升级”的“三个升级”战略,持续性的从投前、投中、投后各维度推出各项“资产透明化”措施。钜派投资集团坚守初心、执正念、行正道,致力成为全球化资产配置综合性金融服务机构。
联系方式
- Email:wumaorui@jpinvestment.cn
- 公司地址:地址:span上海市中庚创意中心(一号线莲花路地铁站)