监察审计部经理/主管、审计专员
中财华融(北京)国际信息技术研究院
- 公司规模:50-150人
- 公司性质:国企
- 公司行业:政府/公共事业 金融/投资/证券
职位信息
- 发布日期:2014-08-05
- 工作地点:武汉-洪山区
- 招聘人数:3
- 职位月薪:面议
- 职位类别:审计经理/主管 合规主管/专员
职位描述
岗位职责与岗位责任、目的、要求:
一、执行内部监察审计工作, 包括:
1.向公司董事长直接汇报;
2.对公司内部的业务流程进行营运及行政、财务审计, 进行风险评估、内部监控措施评估、营运流程效率评估、提出切实执行监控措施, 以提高公司的营运效率及降低营运风险;
3.负责对密函检举的投诉进行内部调查;
4.进行公司政策及法规审查,以确保各部门遵守公司政策及法律/法规;
5.拟定审计项目及范围、审查程序、审查方案、测试流程、抽查样本基准,以确保妥善及有效地完成既定的监察审计工作;
6. 清晰及系统化地分析数据及处理审查发现,适当制作业务流程图、分析报表、对审查发现及建议撰写审计报告等;
7.对业务流程及监控措施,提出创新、有建设性及可实行的建议;
8.与管理层及各部门主管紧密沟通。
9.组织对公司重大经济合同及重要文件的监察审计审核;
10.每月组织经营活动分析,并向董事长、总经理(总裁)提出经营建议及整改措施;
11.组织对公司重大投资决策和经营活动进行审计分析,并对其进行审计监督;
12.组织对公司重大经济合同及重要文件的审计审核;
13.负责监察、监督检查、处理反馈企业各子系统的工作程序和规章制度执行情况;
14.按工作程序做好与相关系统的横向联系,并及时对系统间的争议提出界定要求;
15.指导、监督、检查所属下级的各项工作,掌握工作情况和相关数据;每月末最后三天内向董事长和总经理(总裁)述职。(汇总、汇报审计各项情况)
二、执行外部审计工作,包括:
1、参与公司大额投资、招投标活动,负责过程监督管理。
2、负责公司收购、资产重组工作的尽职调查、资产评估等专项工作。
三、对企业内部中高层管理人员(含董事长)重要决策和重要决定风险的预警和提示:
1.对企业内部中高层管理人员(含董事长)重要决策和重要决定风险的预警和提示。
2.对企业经营管理从内部管理角度提出内部审计和内部控制意见供领导和股东决策。
3.负责公司重大经济活动和改革改组等方面的具体组织监督和审计工作和论证;
任职要求:
1、本科及以上学历,财务.管理类等相关专业。3年以上财务管理工作经验,5年以上审计相关工作经验。任职年纪:30—45岁。
2、具有注册会计师CPA或注册内部审计师CIA资格者优先考虑。
3、优秀的文字组织能力及沟通、理解、表达能力,情商较高,沟通协调能力强。
4、高度的责任感和良好的敬业精神,诚信、严谨,良好的职业道德和工作责任感,公正廉明、不徇私情。
一、执行内部监察审计工作, 包括:
1.向公司董事长直接汇报;
2.对公司内部的业务流程进行营运及行政、财务审计, 进行风险评估、内部监控措施评估、营运流程效率评估、提出切实执行监控措施, 以提高公司的营运效率及降低营运风险;
3.负责对密函检举的投诉进行内部调查;
4.进行公司政策及法规审查,以确保各部门遵守公司政策及法律/法规;
5.拟定审计项目及范围、审查程序、审查方案、测试流程、抽查样本基准,以确保妥善及有效地完成既定的监察审计工作;
6. 清晰及系统化地分析数据及处理审查发现,适当制作业务流程图、分析报表、对审查发现及建议撰写审计报告等;
7.对业务流程及监控措施,提出创新、有建设性及可实行的建议;
8.与管理层及各部门主管紧密沟通。
9.组织对公司重大经济合同及重要文件的监察审计审核;
10.每月组织经营活动分析,并向董事长、总经理(总裁)提出经营建议及整改措施;
11.组织对公司重大投资决策和经营活动进行审计分析,并对其进行审计监督;
12.组织对公司重大经济合同及重要文件的审计审核;
13.负责监察、监督检查、处理反馈企业各子系统的工作程序和规章制度执行情况;
14.按工作程序做好与相关系统的横向联系,并及时对系统间的争议提出界定要求;
15.指导、监督、检查所属下级的各项工作,掌握工作情况和相关数据;每月末最后三天内向董事长和总经理(总裁)述职。(汇总、汇报审计各项情况)
二、执行外部审计工作,包括:
1、参与公司大额投资、招投标活动,负责过程监督管理。
2、负责公司收购、资产重组工作的尽职调查、资产评估等专项工作。
三、对企业内部中高层管理人员(含董事长)重要决策和重要决定风险的预警和提示:
1.对企业内部中高层管理人员(含董事长)重要决策和重要决定风险的预警和提示。
2.对企业经营管理从内部管理角度提出内部审计和内部控制意见供领导和股东决策。
3.负责公司重大经济活动和改革改组等方面的具体组织监督和审计工作和论证;
任职要求:
1、本科及以上学历,财务.管理类等相关专业。3年以上财务管理工作经验,5年以上审计相关工作经验。任职年纪:30—45岁。
2、具有注册会计师CPA或注册内部审计师CIA资格者优先考虑。
3、优秀的文字组织能力及沟通、理解、表达能力,情商较高,沟通协调能力强。
4、高度的责任感和良好的敬业精神,诚信、严谨,良好的职业道德和工作责任感,公正廉明、不徇私情。
公司介绍
中财华融研究院是一家致力于中国金融政策研究、商业地产、培训、咨询、人才考试招募测评、人才外包、金融人才劳务派遣的全国性机构。总部位于北京一环内三里河南三巷。在北京、海南、河南、江西、武汉均有自己的多所培训基地、宾馆和办公场所。是中财国政研究院关联公司。其他信息请面试时详细介绍
联系方式
- 公司地址:北京西城区三里河南三巷
- 邮政编码:100015