内审总监/Internal Audit Director
海口新领域教育发展有限公司
- 公司规模:少于50人
- 公司性质:民营公司
- 公司行业:教育/培训/院校 专业服务(咨询、人力资源、财会)
职位信息
- 发布日期:2013-05-14
- 工作地点:北京
- 招聘人数:1
- 职位类别:审计经理/主管 财务总监
职位描述
岗位职责:
- 根据公司战略建立和完善集团公司内审体系,制定和执行经批准的内部审计章程;
- 领导内审部执行独立监控职责;执行风险评估,确定审计范围,制定具体内部审计工作计划;
- 负责对公司的所有会计相关的经济资料及经济活动进行审计;
- 负责部门内日常管理,对下属进行管理、指导、培训及考核;
- 建立并维护上市公司内部控制体系;
- 不断与公司各业务与职能部门保持沟通,协助完善与改进现有业务流程;
- 拟定内部审计工作计划,对公司内部控制做出客观严谨、全面的评估且出具评估报告,并对测试中发现的问题提出科学的整改建议;
- 对公司的制度体系建设提供必要的专业指导与协助;
- 胜任董事会审计委员会或及公司管理层的委托,对可能的违规与舞弊事项进行必要的调查并出具报告。
任职资格:
- 本科以上学历,重点院校财务会计学、审计学等财务相关专业,具有CPA,CIA,CTA资格为佳;
- 国际四大会计师事务所或跨国公司8年以上工作经验,熟悉大型制造企业上市企业管理流程;
- 熟悉香港上市公司会计准则和内部控制的相关规定和要求;
- 对内部控制、业务流程以及风险和合规性程序的审阅有深刻的了解。
- 具有香港或者美国上市公司相关工作经验者优先;
- 熟悉内审整个流程和体系,能独立建立和健全整套内控系统;
- 具备良好的职业素养与品德操守,原则性与责任心强,能承受较大工作压力;
- 具敏锐的洞察力、良好的分析判断能力与沟通协调能力;
- 学习能力强,能够积极主动的思考、解决问题,善于总结学习所得。
- 根据公司战略建立和完善集团公司内审体系,制定和执行经批准的内部审计章程;
- 领导内审部执行独立监控职责;执行风险评估,确定审计范围,制定具体内部审计工作计划;
- 负责对公司的所有会计相关的经济资料及经济活动进行审计;
- 负责部门内日常管理,对下属进行管理、指导、培训及考核;
- 建立并维护上市公司内部控制体系;
- 不断与公司各业务与职能部门保持沟通,协助完善与改进现有业务流程;
- 拟定内部审计工作计划,对公司内部控制做出客观严谨、全面的评估且出具评估报告,并对测试中发现的问题提出科学的整改建议;
- 对公司的制度体系建设提供必要的专业指导与协助;
- 胜任董事会审计委员会或及公司管理层的委托,对可能的违规与舞弊事项进行必要的调查并出具报告。
任职资格:
- 本科以上学历,重点院校财务会计学、审计学等财务相关专业,具有CPA,CIA,CTA资格为佳;
- 国际四大会计师事务所或跨国公司8年以上工作经验,熟悉大型制造企业上市企业管理流程;
- 熟悉香港上市公司会计准则和内部控制的相关规定和要求;
- 对内部控制、业务流程以及风险和合规性程序的审阅有深刻的了解。
- 具有香港或者美国上市公司相关工作经验者优先;
- 熟悉内审整个流程和体系,能独立建立和健全整套内控系统;
- 具备良好的职业素养与品德操守,原则性与责任心强,能承受较大工作压力;
- 具敏锐的洞察力、良好的分析判断能力与沟通协调能力;
- 学习能力强,能够积极主动的思考、解决问题,善于总结学习所得。
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