审计项目经理
四环医药集团
- 公司规模:150-500人
- 公司性质:外资(非欧美)
- 公司行业:制药/生物工程
职位信息
- 发布日期:2021-06-04
- 工作地点:北京-通州区
- 招聘人数:1人
- 工作经验:3-4年经验
- 学历要求:本科
- 职位月薪:1.5-2万/月
- 职位类别:审计经理/主管
职位描述
1.1参与集团内部审计体系的建立和完善,协助拟订集团内部审计制度和规范业务操作流程,协助建立健全公司反舞弊机制
1.2参与集团及下属子公司财务和内控相关制度的初始制定或修订
1.3参与检查和评估集团公司内部机构、内部控制完整性、合理性及其实施有效性,并提出改善建议,以及跟进有关的建议是否得到改进
2.1协助规范并改善部门业务操作流程,参与制定部门程序手册
2.2协助建立并完善底稿复核和质量控制体系
2.3协助建立并更新被审计单位后续跟进体系
3.1根据审计项目整体计划,制定具体的审计计划,收集和分析拟审计业务的资料,包括了解审计项目的基本情况和财务状况,识别主要风险,明确具体的审计目标
3.2根据具体审计计划和审计目标,确定审计范围,选择适当的审计方法,进行现场审计
3.3编写审计工作底稿,并根据复核人意见补充相关测试和底稿
3.4与被审计单位负责人或者部门负责人沟通审计过程中发现的问题,讨论并确认存在风险和改进建议
3.4与被审计单位负责人或者部门负责人沟通审计过程中发现的问题,讨论并确认存在风险和改进建议
3.5根据审计发现及建议提交所负责部分的审计报告
3.6建立、健全审计档案,确保资料及时归档,并负责管理
3.7执行审计建议整改的后期跟进并监控改善进度
4.1参与实施集团领导临时指派的专项审计项目
4.2参与集团项目的调查合规等审计,并出具各类报告
5.1参与评价集团内部控制及风险管理有效性,协助完善公司内控制度、操作流程并提供具有可操作性的管理咨询建议
5.2对下属企业进行经营分析,发现问题并提出相关建议,从而提高企业的竞争力
5.3参与部门为管理层和员工提供有关风险管理和内部控制的培训
任职要求:
CPA/CIA或中级以上会计师/审计师职称
3年以上大中型企业内部审计或大型会计师事务所工作经验
精通中西方财务核算系统和公司财务、预算管理
熟练操作各种办公软件及分析软件
掌握会计操作、会计核算、审计流程与管理
熟悉国家财经法律法规和税收政策及相关账务处理方法
良好的协调沟通能力、统筹计划能力和表达能力
扎实的审计知识基础、熟练的审计程序实施能力
良好的分析能力、较强的解决问题能力
职能类别:审计经理/主管
公司介绍
联系方式
- 公司地址:地址:span通州区张家湾镇广源西街13号四环医药