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内控评价岗

中化集团财务有限责任公司

  • 公司规模:50-150人
  • 公司性质:国企
  • 公司行业:金融/投资/证券

职位信息

  • 发布日期:2013-03-26
  • 工作地点:北京-西城区
  • 招聘人数:若干
  • 工作经验:三年以上
  • 学历要求:本科
  • 语言要求:英语
  • 职位类别:审计专员/助理  审计经理/主管

职位描述

工作职责:
1、参与制定内部控制评价工作流程、制度规定、工作手册等;
2、负责在内部审计过程中开展内控评价或单独进行内控专项审计;对内部控制制度及业务流程的执行情况进行实时督导和事后核查;
3、定期开展公司内部内控评价并完成相关报告,提交管理层和董事会;
4、负责公司现有业务和管理工作流程进行分析和检查,并根据业务发展和管理要求,不断对流程进行优化和完善;
5、参与其他类型内部审计工作。

任职资格:
专业:金融、法律、审计、管理等专业
知识:在风险管理、内部控制、内部审计有较丰富的专业知识;熟悉内部控制和风险管理理论和实务;
能力:具有较强的沟通能力和文字能力,具备较好的专业判断能力和逻辑思维能力;
经验: 3年以上金融类企业审计或内控相关工作经验;
其他要求: 具备CIA、CRM、CPA资格优先。

公司介绍

        中化集团财务有限责任公司(以下简称“中化财务公司”)系中国中化集团公司的全资子公司,成立于2008年6月, 注册资本金为30亿元人民币。
    中国中化集团公司隶属国资委,是53家国家重点骨干央企之一,2014年第24次入围《财富》全球500强,位列107位,公司业务涉及能源、农业、化工、金融、地产五个领域。
    中化财务公司作为中化集团金融板块的成员企业,以“依托集团、服务集团、规范运营、创新开拓”为宗旨,着力拓展业务范围,积极创新业务品种,服务内涵不断丰富,金融研发创新能力逐步提升,已发展成为中化集团公司重要的金融服务平台。
    中化财务公司树立“人才为本,学习为先”的金融行业人才观,高度重视人才引进、培养、融合工作,建立了一支年轻化、专业化的团队。公司努力创建“学习型”金融企业,培育学习创新氛围,建设培训交流平台,持续提升员工的职业能力和人力资源价值。全体员工秉承集团“做人:诚信、合作、善于学习;做事:认真、创新、追求卓越”的理念,以“亲情、服务、学习、创新”为企业文化,竭诚为客户提供卓越的金融服务与专业支持,为将企业建设成为国内一流综合型财务公司的愿景而不懈奋斗。

联系方式

  • 公司地址:复兴门内大街28号凯晨世贸中心中座