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内审内部风险控制主管

紫光股份有限公司

  • 公司规模:10000人以上
  • 公司性质:国企
  • 公司行业:多元化业务集团公司

职位信息

  • 发布日期:2017-11-18
  • 工作地点:北京
  • 工作经验:3-4年经验
  • 学历要求:本科
  • 职位月薪:1-1.5万/月
  • 职位类别:审计经理/主管  审计专员/助理

职位描述

职位描述:
1、为了保障企业经营运作,监督和审计企业经营和风险控制管理体系;

2、实施年度审计和风险控制计划,对审计和内控监督工作情况进行总结

3、负责对公司及子公司开展审计和风险控制管理;

职能类别: 审计经理/主管 审计专员/助理

关键字: 审计 内审 内控 风险控制 财务

公司介绍

紫光股份有限公司是主营信息电子产业的中国高科技A股上市公司(股票简称紫光股份,代码000938),由清华紫光(集团)总公司1999年发起设立。
 
    紫光股份有限公司结合全球信息产业的发展趋势及自身优势业务的特点,将公司战略聚焦于IT服务领域,致力于打造一条完整而强大的“云—网”产业链,向云计算、移动互联网和大数据处理等信息技术的行业应用领域全面深入,并成为集现代信息系统研发、建设、运营、维护于一体的全产业链服务提供商。目前,紫光股份的核心业务基本覆盖IT服务的重要领域:硬件方面提供智能网络设备、存储系统、全系列服务器等为主的面向未来计算架构的先进装备。软件方面提供从桌面端到移动端的各重点行业的应用软件解决方案。技术服务方面涵盖技术咨询、基础设施解决方案和支持服务。软硬件产品和服务都在紫光股份领先的顶层设计中得到有效整合,使信息化系统展现出最优化、完整一体的运行效果。紫光股份有能力为任何大型客户的信息化需求提供完整、领先的IT服务。

联系方式

  • Email:luoyl@thunis.com
  • 公司地址:地址:span清华大学东门外紫光大楼