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内控内审部部长

紫光股份有限公司

  • 公司规模:10000人以上
  • 公司性质:国企
  • 公司行业:多元化业务集团公司

职位信息

  • 发布日期:2017-08-13
  • 工作地点:北京
  • 招聘人数:1人
  • 学历要求:本科
  • 职位月薪:40-60万/年
  • 职位类别:审计经理/主管  合规经理

职位描述

职位描述:
为实现企业发展目标,在企业战略发展规划、企业内部控制规范的指导下,负责母公司及子公司的内部控制体系工作的实施和完善,同事负责负责对公司内各项经济活动进行内部审计监督。

岗位职责:
1、 根据公司发展规划,组织开展内部控制体系的建设与规划,并组织实施;
2、 协助解决内部控制体系建设与实施工作中的问题;
3、 编制年度内部控制自我评价的工作方案并报经批准;
4、 组织实施内部控制审计及自我评价工作,出具评价报告并按规定的程序报告;
5、 与外部内控审计沟通,处理相关内部控制审计报告事项;
6、 监督公司及子公司内部控制体系的建立、实施与完善情况;
7、 组织实施内部控制及风险管理业务的培训工作;
8、 完成上级交办的其他工作任务。

任职要求:
1、 学历要求:本科及以上学历;审计、财务和金融相关专业;
2、 专业知识要求:掌握财务、审计相关知识;了解国家相关政策、法规;熟悉国内内控相关法律要求;具有项目管理经验,具有全面统筹规划公司内控管理及对子公司管控的能力;
3、 经验要求:十年以上财务、审计等工作经验;有风险控制相关经验者优先;
4、 任职资格(证):具备CIA、CISA、CPA等相关执业资格、证书者优先;
5、 其他要求:善于全面掌握企业经营管理的重要风险控制点,具有较强的整体控制和协调能力,能够预见公司各部门业务的风险。

职能类别: 审计经理/主管 合规经理

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公司介绍

紫光股份有限公司是主营信息电子产业的中国高科技A股上市公司(股票简称紫光股份,代码000938),由清华紫光(集团)总公司1999年发起设立。
 
    紫光股份有限公司结合全球信息产业的发展趋势及自身优势业务的特点,将公司战略聚焦于IT服务领域,致力于打造一条完整而强大的“云—网”产业链,向云计算、移动互联网和大数据处理等信息技术的行业应用领域全面深入,并成为集现代信息系统研发、建设、运营、维护于一体的全产业链服务提供商。目前,紫光股份的核心业务基本覆盖IT服务的重要领域:硬件方面提供智能网络设备、存储系统、全系列服务器等为主的面向未来计算架构的先进装备。软件方面提供从桌面端到移动端的各重点行业的应用软件解决方案。技术服务方面涵盖技术咨询、基础设施解决方案和支持服务。软硬件产品和服务都在紫光股份领先的顶层设计中得到有效整合,使信息化系统展现出最优化、完整一体的运行效果。紫光股份有能力为任何大型客户的信息化需求提供完整、领先的IT服务。

联系方式

  • Email:luoyl@thunis.com
  • 公司地址:地址:span清华大学东门外紫光大楼