内部审计岗
上海银联电子支付服务有限公司
- 公司规模:150-500人
- 公司性质:国企
- 公司行业:计算机服务(系统、数据服务、维修)
职位信息
- 发布日期:2017-02-21
- 工作地点:上海
- 招聘人数:1人
- 学历要求:本科
- 职位月薪:0.8-1万/月
- 职位类别:审计经理/主管 合规经理
职位描述
职位描述:
工作职责:
(一)负责内部审计制度、规范流程的更新与修订;
(二)拟定年度内部审计工作计划、进行工作开展时间安排;
(三)根据内部审计年度计划,拟定审计方案并报领导批准;
(四)组织开展支付业务、备付金管理、风险管理、合规管理、财务管理、支付系统运维的内部稽核审计等内部审计工作;
(五)完成审计准备工作并编制审计底稿;
(六)根据审计底稿,起草审计报告;
(七)负责出具审计意见及管理建议,督促相关部门整改及开展复查;
(八)负责审计档案的立卷、整理和归档工作;
(九)完成领导交办的其他工作。
职位要求:
(一)大学本科及以上学历,审计、法律、财务专业优先;
(二)两年以上第三方支付公司、金融机构、会计师事务所审计工作经验;
(三)熟悉国家法律法规和政策,掌握审计、会计、法律、信息技术等相关专业知识,具有内部审计师(CIA)、审计师、注册会计师(CPA)、会计师等专业资格者优先;
(四)善于学习,具有较强的独立思考、解决问题的能力;具有良好的文字表达、人际交流和沟通能力;思维严谨、工作细致、具备良好职业操守;能承受较强的工作压力;富有团队精神。
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工作职责:
(一)负责内部审计制度、规范流程的更新与修订;
(二)拟定年度内部审计工作计划、进行工作开展时间安排;
(三)根据内部审计年度计划,拟定审计方案并报领导批准;
(四)组织开展支付业务、备付金管理、风险管理、合规管理、财务管理、支付系统运维的内部稽核审计等内部审计工作;
(五)完成审计准备工作并编制审计底稿;
(六)根据审计底稿,起草审计报告;
(七)负责出具审计意见及管理建议,督促相关部门整改及开展复查;
(八)负责审计档案的立卷、整理和归档工作;
(九)完成领导交办的其他工作。
职位要求:
(一)大学本科及以上学历,审计、法律、财务专业优先;
(二)两年以上第三方支付公司、金融机构、会计师事务所审计工作经验;
(三)熟悉国家法律法规和政策,掌握审计、会计、法律、信息技术等相关专业知识,具有内部审计师(CIA)、审计师、注册会计师(CPA)、会计师等专业资格者优先;
(四)善于学习,具有较强的独立思考、解决问题的能力;具有良好的文字表达、人际交流和沟通能力;思维严谨、工作细致、具备良好职业操守;能承受较强的工作压力;富有团队精神。
职能类别: 审计经理/主管 合规经理
公司介绍
待修改
联系方式
- 公司地址:东方路800号