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内控经理/审计经理

上海申华控股股份有限公司

  • 公司规模:1000-5000人
  • 公司性质:国企
  • 公司行业:金融/投资/证券

职位信息

  • 发布日期:2019-08-07
  • 工作地点:上海-黄浦区
  • 招聘人数:若干人
  • 工作经验:5-7年经验
  • 学历要求:本科
  • 职位月薪:1-1.5万/月
  • 职位类别:审计经理/主管

职位描述

1. 根据公司的工作目标拟定公司、各经营性管理公司及各权属子公司的审计计划,开展各类经营审计工作及专项审计工作;

2. 主持推动审计部管理流程和规章制度的建设,组织制定、完善、执行审计工作手册和各项业务标准,促进审计流程系统化、规范化;

3. 审批具体项目的审计方案,主导实施重大审计项目;

4. 对审计结果、审计报告进行审核,并负责向上级领导汇报;

5. 审阅财务报告及工作底稿,按规定记录,审计过程清晰、结论全面客观;

6. 监督审计建议的执行,组织实施后续审计工作;

7. 指导下属员工所使用的审计程序和审计方法,组织审计人员了解国家财务准则要求;

8. 组织审计部人员参与外部审计对接工作;

9. 主持内部控制体系的修订优化工作,组织各相关部门开展内控制度执行情况的定期和不定期检查;

10. 组织编制公司核心管理和业务流程,并不断优化调整;

11. 组织建设公司各级管理制度,并不断修订、更新以健全完善;

12. 组织对接外部专业咨询服务机构,统筹协调制度体系建设、制度流程优化等体系认证、管理咨询等项目,指导推进集团及所属企业的现代化和规范化管理;

13. 指导监督下属人员的工作完成情况,组织参与本部门人员的招聘、培训、绩效考核等工作;

14.完成上级领导交办的其它工作。


任职资格:

1.财务、审计、会计等相关专业本科及以上学历;

2.5年及以上大型集团企业财务、审计内控管理工作经验;

3.熟练掌握企业会计准则,熟悉有关税务、证券和金融等法律法规;

4.熟谙财务会计、审计、税务等业务流程;

5.了解国内外财务、审计理论与实务的动态及趋势;

6.熟谙公司经营活动和内部控制管理体系;

7.熟悉国家财税法律规范、国家财务核算业务,和财会项目分析处理经验;

8.良好的口头及书面表达能力;

9.能熟练操作计算机和各类办公软件;

10.具有注册会计师、国际注册内部审计师(CIA)资格优先;

11.具有良好的判断与决策能力、良好的人际沟通能力、较好的影响力。

职能类别: 审计经理/主管

公司介绍

上海申华控股股份有限公司成立于1986年7月1日,是一家综合类的上市公司,其前身是上海申华电工联合公司。1990年12月18日公司股票在上海证券交易所上市,证券代码600653。作为中国证券市场最早发行股票和最早上市的公司之一,申华控股是中国证券市场著名的“老八股”和“三无概念股”,公司股票自上市以来前后共历经十五次送、配股,目前总股本达1,746,380,317股,全部股份均为上市流通股。目前,我司与CBA、金杯汽车一同成为了华晨汽车集团控股有限公司的三大支柱,为社会带来丰厚的回报。目前公司主营业务主要包括汽车销售及后市场服务、新能源投资、房地产、金融和产业管理等,旗下40多家控股子公司分布在全国各地,逐步建立起申华的品牌效应和价值。公司拥有一支经验丰富、锐意进取的管理团队以及高效精干、业务出众的员工队伍,是保障公司稳定发展的重要基础。在未来的发展中,公司将秉承为社会、股东和员工创造***利益的宗旨,不断利用有关产业优势,积极参与市场竞争,进一步加强汽车主业的投入,成为国内最具影响力的汽车经销商、服务商和投资商,做强主营业务,贯彻多元化发展战略,积极投入新能源、房产、金融等领域,建立品牌效应,为公司长远发展打下良好基础,为广大股东和投资者带来丰厚回报。

联系方式

  • Email:281222732@qq.com
  • 公司地址:地址:span南京市尧化街道尧胜社区马家园106号